Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6521 |
Data de lançamento: |
14/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 10 UN CARTUCHO IMP COMPATIVEL STARINK- RICOH SP3710X 7K P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: 10 UN CARTUCHO IMP COMPATIVEL STARINK- RICOH SP3710X 7K P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
1.700,00 |
|
|
17/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4024; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
1.700,00 |
|
20/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6521/2022
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 |
|
|
1.700,00 |
TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.