Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: WAGNER ALEX MACIEL STOLL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6529 |
Data de lançamento: |
14/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN MOTOR DA AGUA DO PARA-BRISA, 1 UN MAÇANETA COMPLETA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA P/ DOBLO IUX 4216. |
0,00 |
1.025,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN MOTOR DA AGUA DO PARA-BRISA, 1 UN MAÇANETA COMPLETA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA P/ DOBLO IUX 4216. |
1.025,00 |
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17/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43266768; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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1.025,00 |
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20/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6529/2022
WAGNER ALEX MACIEL STOLL - 14965 |
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1.025,00 |
TOTAL |
1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.