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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WAGNER ALEX MACIEL STOLL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6529 Data de lançamento: 14/10/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN MOTOR DA AGUA DO PARA-BRISA, 1 UN MAÇANETA COMPLETA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA P/ DOBLO IUX 4216. 0,00 1.025,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN MOTOR DA AGUA DO PARA-BRISA, 1 UN MAÇANETA COMPLETA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA P/ DOBLO IUX 4216. 1.025,00
17/10/2022 Conforme DANFE Nº 890/43266768; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI 1.025,00
20/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6529/2022 WAGNER ALEX MACIEL STOLL - 14965 1.025,00
TOTAL 1.025,00 1.025,00 1.025,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.