Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JOSE EDIAR DE OLIVEIRA PINTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6555 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA DAS TRAVAS DO CAMPO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO OPERARIO. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA DAS TRAVAS DO CAMPO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO OPERARIO. |
600,00 |
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18/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/151; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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600,00 |
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24/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6555/2022
JOSE EDIAR DE OLIVEIRA PINTO - 14158 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.