3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO-SC, NO DIA 07/10/2022 AO DIA 11/10/2022, PARA LEVAR VEÍCULO PLACAS IZG 1C52 PARA SUBSTITUICAO DE PARABRISA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013574.
0,00
115,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO-SC, NO DIA 07/10/2022 AO DIA 11/10/2022, PARA LEVAR VEÍCULO PLACAS IZG 1C52 PARA SUBSTITUICAO DE PARABRISA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013574.
115,98
18/10/2022
Conforme Adiantamento Nº 13574; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO
115,98
24/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6574/2022
EDSON BORGES DO CANTO - 2987
115,98
TOTAL
115,98
115,98
115,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.