3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO-SC, NO DIA 14/10/2022, PARA BUSCAR O VEÍCULO PLACAS IZG 1C52, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013573.
0,00
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO-SC, NO DIA 14/10/2022, PARA BUSCAR O VEÍCULO PLACAS IZG 1C52, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013573.
37,00
18/10/2022
RELATORIO DE DESPESAS N° 13573; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO
37,00
24/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6583/2022
MIGUEL ANGELO STROZAK - 10820
37,00
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.