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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6609 Data de lançamento: 18/10/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 36 UN ABRAÇADEIRA, 6 UN ADAPTADOR, 3 UN JOELHO, 3 UN TE C/ROSCA, 130 MT MANGA 1/2 X 2.5, 4 UN EMENDA, 1 UN VEDA ROSCA, 5 UN TORNEIRA, 4 UN TE MANGA 1/2, 1 UN TE C/ROSCA 1/2, 1 UN COLA CANO, 2 UN ADAPTADOR P/ MANGA P/ CEMITERIO MUNICIPAL. 0,00 568,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2022 Valor Empenhado referente a: 36 UN ABRAÇADEIRA, 6 UN ADAPTADOR, 3 UN JOELHO, 3 UN TE C/ROSCA, 130 MT MANGA 1/2 X 2.5, 4 UN EMENDA, 1 UN VEDA ROSCA, 5 UN TORNEIRA, 4 UN TE MANGA 1/2, 1 UN TE C/ROSCA 1/2, 1 UN COLA CANO, 2 UN ADAPTADOR P/ MANGA P/ CEMITERIO MUNICIPAL. 568,50
18/10/2022 Conforme DANFE Nº 001/19952; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 568,50
24/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2022 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 568,50
TOTAL 568,50 568,50 568,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.