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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6637 Data de lançamento: 19/10/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4480/2022, PARA REFORMA DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS - CHAPEUZINHO VERMELHO, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022, CONTRATO Nº 147/2022. 0,00 6.863,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2022 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4480/2022, PARA REFORMA DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS - CHAPEUZINHO VERMELHO, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022, CONTRATO Nº 147/2022. 6.863,55
23/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/104; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI 6.863,55
02/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6637/2022 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 6.863,55
TOTAL 6.863,55 6.863,55 6.863,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.