Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6640 |
Data de lançamento: |
19/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN FLUIDO DE FREIO, 3 LITRO OLEO SINTETICO 5W30 P/SPIN IVT 6757. |
0,00 |
167,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN FLUIDO DE FREIO, 3 LITRO OLEO SINTETICO 5W30 P/SPIN IVT 6757. |
167,00 |
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21/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43342365; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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167,00 |
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26/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6640/2022
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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167,00 |
TOTAL |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.