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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6656 Data de lançamento: 20/10/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN OCULOS DE PROTEÇÃO, 2 PAR DE LUVA COURO, 2 PAR DE LUVA TRICOTADA P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS. 0,00 118,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2022 Valor Empenhado referente a: 3 UN OCULOS DE PROTEÇÃO, 2 PAR DE LUVA COURO, 2 PAR DE LUVA TRICOTADA P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS. 118,00
10/11/2022 Conforme DANFE Nº 001/20094; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 118,00
18/11/2022 Pagamento de Empenho 6656/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 118,00
TOTAL 118,00 118,00 118,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.