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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 674 Data de lançamento: 02/02/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10 MT MANTA ASFALTICA 20 CM, 2 KG PREGO TELHEIRO 18 X 30 COMPLETO, 2 UN VEDA CALHA 280 GR P/BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. 0,00 213,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2022 Valor Empenhado referente a: 10 MT MANTA ASFALTICA 20 CM, 2 KG PREGO TELHEIRO 18 X 30 COMPLETO, 2 UN VEDA CALHA 280 GR P/BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. 213,00
03/02/2022 Sec. da Educação-MARLISA GUERRA -Conforme DANFE Nº 001/018300; 213,00
09/02/2022 Pagamento de Empenho 674/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 213,00
TOTAL 213,00 213,00 213,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.