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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6837 Data de lançamento: 25/10/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8 MT FIO 6, 6 MT FIO PARALELO 2X1,5, 1 SUPORTE LUZ, 1 CHAVE LIGA/ DESLIGA, 1 TOMADA, 1 CHUVEIRO HYDRA, 1 UN FITA ISOLANTE, AUXILIO P/PESSOA CARENTE SR. OSVALDO PIVOTTO, P/ CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO, CONF. LEI MUN. Nº 2.829/2015, OF. CRAS Nº11/2022. 0,00 142,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2022 Valor Empenhado referente a: 8 MT FIO 6, 6 MT FIO PARALELO 2X1,5, 1 SUPORTE LUZ, 1 CHAVE LIGA/ DESLIGA, 1 TOMADA, 1 CHUVEIRO HYDRA, 1 UN FITA ISOLANTE, AUXILIO P/PESSOA CARENTE SR. OSVALDO PIVOTTO, P/ CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO, CONF. LEI MUN. Nº 2.829/2015, OF. CRAS Nº11/2022. 142,00
27/10/2022 Conforme DANFE Nº 001/20000; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO 142,00
08/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6837/2022 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 142,00
TOTAL 142,00 142,00 142,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.