Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DOUGLAS PADILHA DE MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6839 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8 UN LANCHE, P/ SERVIDORES DA SEC. TURISMO QUE TRABALHARAM NAS NOITES DE ENCHENTE NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: 8 UN LANCHE, P/ SERVIDORES DA SEC. TURISMO QUE TRABALHARAM NAS NOITES DE ENCHENTE NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
220,00 |
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25/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43403792; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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220,00 |
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04/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6839/2022
DOUGLAS PADILHA DE MORAES - 15312 |
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220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.