Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARCELO CALEGARI PAGNO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6874 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4609/2022, P/ GABINETE ODONTOLOGICO. |
0,00 |
1.175,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4609/2022, P/ GABINETE ODONTOLOGICO. |
1.175,40 |
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08/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1997; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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1.175,40 |
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21/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2022
MARCELO CALEGARI PAGNO - 15638 |
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1.175,40 |
TOTAL |
1.175,40 |
1.175,40 |
1.175,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.