Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6881 |
Data de lançamento: |
27/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 BALDE OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20 LTS, 4 GALÃO AGENTE REDUTOR DE NOX ARLA 32 20 LTS, 4 BALDE OLEO SAE 15W40 CH4 CG4 P/ REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
4.112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: 4 BALDE OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20 LTS, 4 GALÃO AGENTE REDUTOR DE NOX ARLA 32 20 LTS, 4 BALDE OLEO SAE 15W40 CH4 CG4 P/ REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SEC. OBRAS. |
4.112,00 |
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27/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1654; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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4.112,00 |
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08/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6881/2022
JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 |
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4.112,00 |
TOTAL |
4.112,00 |
4.112,00 |
4.112,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.