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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6889 Data de lançamento: 27/10/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL , 1 UN VALVULA MODULADORA DO TURBO P/ ONIBUS IUB3303. 0,00 1.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL , 1 UN VALVULA MODULADORA DO TURBO P/ ONIBUS IUB3303. 1.120,00
27/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/5120; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 1.120,00
08/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6889/2022 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - 1595 1.120,00
TOTAL 1.120,00 1.120,00 1.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.