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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6901 Data de lançamento: 27/10/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN PARAFUSO 12X80, 2 UN PORCA 12, 1 UN EMENDA DE AR 8MM P/ ONIBUS JAO 3F82. 0,00 42,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2022 Valor Empenhado referente a: 2 UN PARAFUSO 12X80, 2 UN PORCA 12, 1 UN EMENDA DE AR 8MM P/ ONIBUS JAO 3F82. 42,60
27/10/2022 Conforme DANFE Nº 890/43457284; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 42,60
08/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6901/2022 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 42,60
TOTAL 42,60 42,60 42,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.