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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO ROANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6906 Data de lançamento: 27/10/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + FES
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FAIXA ADESIVA PARA PORTA DA FARMACIA - FARMACIA CUIDAR + FES. 0,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN FAIXA ADESIVA PARA PORTA DA FARMACIA - FARMACIA CUIDAR + FES. 110,00
30/11/2022 Conforme DANFE Nº 890/44057470; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO 110,00
08/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6906/2022 CARLOS ALBERTO ROANI - 15807 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.