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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6909 Data de lançamento: 28/10/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 MONTAGEM DE PNEU P/MOTONIVELADORA Nº 02, 3 CONSERTO PNEU P/STRADA JAF 8D81, 1 BALANCEAMENTO DE RODAS P/STRADA JAF 8D81, 1 TIP TOP PNEU P/MERCEDES AHI 2386, 1 TIP TOP PNEU E 1 MONTAGEM PNEU P/ MERCEDES IVM 2711. SEC.OBRAS. 0,00 235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2022 Valor Empenhado referente a: 1 MONTAGEM DE PNEU P/MOTONIVELADORA Nº 02, 3 CONSERTO PNEU P/STRADA JAF 8D81, 1 BALANCEAMENTO DE RODAS P/STRADA JAF 8D81, 1 TIP TOP PNEU P/MERCEDES AHI 2386, 1 TIP TOP PNEU E 1 MONTAGEM PNEU P/ MERCEDES IVM 2711. SEC.OBRAS. 235,00
04/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/172; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 235,00
10/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6909/2022 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 235,00
TOTAL 235,00 235,00 235,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.