Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.244KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4672/2022), NO PERÍODO DE 03/10 A 28/10/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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8.370,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.244KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4672/2022), NO PERÍODO DE 03/10 A 28/10/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
8.370,12
28/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/58; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
8.370,12
09/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6926/2022
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
8.370,12
TOTAL
8.370,12
8.370,12
8.370,12
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.