Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6979 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2022-0752. |
0,00 |
13.497,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2022-0752. |
13.497,94 |
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03/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/752; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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13.497,94 |
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08/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6979/2022
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 |
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13.497,94 |
TOTAL |
13.497,94 |
13.497,94 |
13.497,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.