Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PROCERGS - COMP. DE PROC. DE DADOS DO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MÊS SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA INTERNET DO SINE NO MES DE DEZEMBRO/2021, CFE CONTRATO Nº 463/2012-AA. |
0,00 |
66,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 MÊS SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA INTERNET DO SINE NO MES DE DEZEMBRO/2021, CFE CONTRATO Nº 463/2012-AA. |
66,77 |
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11/01/2022 |
FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 125872; |
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66,77 |
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17/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2022
PROCERGS - COMP. DE PROC. DE DADOS DO RS - 1773 |
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66,77 |
TOTAL |
66,77 |
66,77 |
66,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.