Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4687/2022, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 152/2022. |
1.283.747,88 |
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07/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/50; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI |
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103.677,18 |
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13/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7002/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440 |
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76.745,06 |
13/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7002/2022 |
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932,12 |
14/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7002/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440 |
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25.688,00 |
14/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7002/2022 |
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312,00 |
30/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/54; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI comp 01/2023 |
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385.499,66 |
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06/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/59; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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577.204,22 |
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06/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7002/2022 - REF. FEVEREIRO/2023
USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440 |
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380.873,67 |
06/02/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7002/2022 |
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4.625,99 |
08/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7002/2022 - REF. FEVEREIRO/2023
USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440 |
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570.277,77 |
08/02/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7002/2022 |
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6.926,45 |
23/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/76; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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217.366,82 |
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28/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7002/2022 - REF. FEVEREIRO/2023
USINA CONSTRUCOES LTDA - 15440 |
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214.758,42 |
28/02/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7002/2022 |
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2.608,40 |
TOTAL |
1.283.747,88 |
1.283.747,88 |
1.283.747,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.