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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7019 Data de lançamento: 07/11/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2022-0753. 0,00 4.910,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2022 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2022-0753. 4.910,00
07/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/753; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO 4.910,00
11/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7019/2022 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 4.910,00
TOTAL 4.910,00 4.910,00 4.910,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.