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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7028 Data de lançamento: 07/11/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA P/ VAN MASTER JAG 6A08. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2022 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA P/ VAN MASTER JAG 6A08. 150,00
08/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/38162; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO 150,00
14/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7028/2022 BELLENZIER PNEUS LTDA - 9734 142,80
14/11/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7028/2022 7,20
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 14/11/2022 7,20 Lançada
TOTAL   7,20