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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7072 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 un CARGA GÁS P/45 P/EMEI CRIANÇA FELIZ, 3 un CARGA GÁS P/13 P/EMEI CASA DA CRIANÇA, 7 un CARGA GÁS P/45 P/EMEI CASA DA CRIANÇA. 0,00 3.785,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 Valor Empenhado referente a: 1 un CARGA GÁS P/45 P/EMEI CRIANÇA FELIZ, 3 un CARGA GÁS P/13 P/EMEI CASA DA CRIANÇA, 7 un CARGA GÁS P/45 P/EMEI CASA DA CRIANÇA. 3.785,00
14/11/2022 Conforme DANFE Nº 001/67977; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 3.785,00
22/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7072/2022 FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. - 2271 3.775,92
22/11/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7072/2022 9,08
TOTAL 3.785,00 3.785,00 3.785,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 22/11/2022 9,08 Lançada
TOTAL   9,08