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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7075 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN TINTA SPRAY DOURADO CHEMICOLOR, 6 UN TORNEIRA ESFERA 1/2 WORKER, 1 UN ADESIVO AQUATHERM 75G TIGRE, 2 UN BUCHA REDUÇÃO AQUATHERM 35X28, 1 UN LAMINA DE SERRA MANUAL SAFE-FLEX BI-METAL UNIQUE 12, 1 UN TE 90 AQUATHERM 42 P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 299,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 Valor Empenhado referente a: 3 UN TINTA SPRAY DOURADO CHEMICOLOR, 6 UN TORNEIRA ESFERA 1/2 WORKER, 1 UN ADESIVO AQUATHERM 75G TIGRE, 2 UN BUCHA REDUÇÃO AQUATHERM 35X28, 1 UN LAMINA DE SERRA MANUAL SAFE-FLEX BI-METAL UNIQUE 12, 1 UN TE 90 AQUATHERM 42 P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 299,13
11/11/2022 Conforme DANFE Nº 890/43693069; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI 299,13
18/11/2022 Pagamento de Empenho 7075/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 299,13
TOTAL 299,13 299,13 299,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.