Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7179 |
Data de lançamento: |
11/11/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20,00 LTS gasolina comum P/ SOPRADOR. |
0,00 |
99,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 20,00 LTS gasolina comum P/ SOPRADOR. |
99,60 |
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11/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/91793; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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99,60 |
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12/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7179/2022
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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99,36 |
12/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7179/2022 |
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0,24 |
TOTAL |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
12/12/2022 |
0,24 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,24 |
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