Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FREDMAQUINAS PEÇAS GERAIS ECLAIR FREU - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7297 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 UN SUPORTE DO GIRO , 4 UN PLACA CELERON 1LINHA, 4 UN PLACA CELERON 1LINHA, 40 UN PARAFUSO P/ MOTONIVELADORA 01. |
0,00 |
4.984,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 4 UN SUPORTE DO GIRO , 4 UN PLACA CELERON 1LINHA, 4 UN PLACA CELERON 1LINHA, 40 UN PARAFUSO P/ MOTONIVELADORA 01. |
4.984,00 |
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22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/3225; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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4.984,00 |
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28/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7297/2022
FREDMAQUINAS PEÇAS GERAIS ECLAIR FREU - ME - 13990 |
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4.984,00 |
TOTAL |
4.984,00 |
4.984,00 |
4.984,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.