Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7341 |
Data de lançamento: |
24/11/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - GESTÃO DO SUS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 12 UN OXIMETRO DE DEDO TELA LED P/ AGENTES DE SAUDE, PORTARIA FNS 1981/22. |
0,00 |
1.188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2022 |
Valor Empenhado referente a: 12 UN OXIMETRO DE DEDO TELA LED P/ AGENTES DE SAUDE, PORTARIA FNS 1981/22. |
1.188,00 |
|
|
25/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/103162; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
|
1.188,00 |
|
02/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7341/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
|
|
1.173,74 |
02/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7341/2022 |
|
|
14,26 |
TOTAL |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
02/12/2022 |
14,26 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
14,26 |
|
|