Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
744 |
Data de lançamento: |
04/02/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 41 UN PILHA P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
61,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: 41 UN PILHA P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
61,50 |
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07/02/2022 |
Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO -Conforme DANFE Nº 890/038859563; |
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61,50 |
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10/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 744/2022
SILVANIA MARIA FACCO - 15242 |
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61,50 |
TOTAL |
61,50 |
61,50 |
61,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.