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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7482 Data de lançamento: 28/11/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMARA TORTUGA P/RETRO 05, 2 UN BICO/VALVULA P/PNEU DA RETRO 05, 1 UN CAMARA 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 2 UN PROTETOR PNEU P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN CAMARA 17.5-25 P/MOTONIVELADORA 02, 1 UN PROTETOR PNEU P/ MERCEDES AHI 2386. 0,00 1.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMARA TORTUGA P/RETRO 05, 2 UN BICO/VALVULA P/PNEU DA RETRO 05, 1 UN CAMARA 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 2 UN PROTETOR PNEU P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN CAMARA 17.5-25 P/MOTONIVELADORA 02, 1 UN PROTETOR PNEU P/ MERCEDES AHI 2386. 1.780,00
30/11/2022 Conforme DANFE Nº 890/44049858; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 1.780,00
08/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7482/2022 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 1.780,00
TOTAL 1.780,00 1.780,00 1.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.