3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER 85A P/IMPRESSORA DA SALA DO SECRETARIO DA SAUDE, 1 UN CARTUCHO TONER 550X P/IMPRESSORA DA SALA DE ENFERMEIRA DA UBS, 1 UN SSD 120 GB P/ COMPUTADOR DA SALA DA SUB SECRETARIA DA SAUDE.
0,00
534,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER 85A P/IMPRESSORA DA SALA DO SECRETARIO DA SAUDE, 1 UN CARTUCHO TONER 550X P/IMPRESSORA DA SALA DE ENFERMEIRA DA UBS, 1 UN SSD 120 GB P/ COMPUTADOR DA SALA DA SUB SECRETARIA DA SAUDE.
534,90
30/11/2022
Conforme DANFE Nº 890/44046503; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO
534,90
08/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7501/2022
EDUARDO DIAS - ME - 14405
534,90
TOTAL
534,90
534,90
534,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.