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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GILBERTO COFFERRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7511 Data de lançamento: 29/11/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 UN MARMITA, ALMOÇO P/ OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA LINHA BARRA GRANDE DOS FOLLE. 0,00 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2022 Valor Empenhado referente a: 6 UN MARMITA, ALMOÇO P/ OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA LINHA BARRA GRANDE DOS FOLLE. 144,00
29/11/2022 Conforme DANFE Nº 001/256; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 144,00
07/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7511/2022 GILBERTO COFFERRI - 2748 144,00
TOTAL 144,00 144,00 144,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.