Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.130 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5065/2022), NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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9.542,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.130 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5065/2022), NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
9.542,40
01/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/68; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
9.542,40
09/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7525/2022
C.H. BERNARDI LTDA - 15305
9.542,40
TOTAL
9.542,40
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.