Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.052 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5060/2022), NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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8.926,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.052 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5060/2022), NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
8.926,20
01/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/194; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
8.926,20
09/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7526/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
8.926,20
TOTAL
8.926,20
8.926,20
8.926,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.