Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.805 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5064/2022), NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
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7.869,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.805 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5064/2022), NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
7.869,80
01/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/39; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
7.869,80
09/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7540/2022
LOIVA MARIA CASALES GIONGO - 15354
7.869,80
TOTAL
7.869,80
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.