Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7681 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN ESPELHO C/MOLDURA P/CLUBE DOS IDOSOS, 1 UN QUADRO P/FOTOS MEDINDO 1.5 X 1.05 C/VIDRO P/CLUBE DOS IDOSOS. |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN ESPELHO C/MOLDURA P/CLUBE DOS IDOSOS, 1 UN QUADRO P/FOTOS MEDINDO 1.5 X 1.05 C/VIDRO P/CLUBE DOS IDOSOS. |
680,00 |
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12/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/576; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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680,00 |
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14/12/2022 |
Pagamento de Empenho 7681/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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680,00 |
TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.