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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NEURI FRANCISCO KEHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7683 Data de lançamento: 06/12/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN FOTO 3X4, AUXILIO DE FOTO P/DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE JOSE LUIZ DA SILVA, CONF. LEI MUN. Nº 2.829/2015. 0,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2022 Valor Empenhado referente a: 4 UN FOTO 3X4, AUXILIO DE FOTO P/DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE JOSE LUIZ DA SILVA, CONF. LEI MUN. Nº 2.829/2015. 20,00
16/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/137; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO 20,00
22/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7683/2022 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.