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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7718 Data de lançamento: 07/12/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 un GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON CIANO, 1 un GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA, 1 un GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON AMARELO, 1 un GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON PRETA P/ SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2022 Valor Empenhado referente a: 1 un GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON CIANO, 1 un GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA, 1 un GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON AMARELO, 1 un GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON PRETA P/ SEC. EDUCAÇÃO. 320,00
08/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/4305; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 320,00
14/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7718/2022 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.