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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7880 Data de lançamento: 13/12/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: AÇÕES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ELETROBRAS - TCT - PRF - 040/2022

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 696 CONECTOR TIPO CUNHA, 2020 FITA DE AÇO INÓX, 3 SUPORTE TIPO PETALA DUPLA, 1 SUPORTE TIPO PETALA TRIPLA, 4 SUPORTE TIPO PETALA QUADRUPLA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022, ATA Nº 05/2022, TCT 040/2022 ELETROBRAS. 0,00 19.444,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2022 Valor Empenhado referente a: 696 CONECTOR TIPO CUNHA, 2020 FITA DE AÇO INÓX, 3 SUPORTE TIPO PETALA DUPLA, 1 SUPORTE TIPO PETALA TRIPLA, 4 SUPORTE TIPO PETALA QUADRUPLA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022, ATA Nº 05/2022, TCT 040/2022 ELETROBRAS. 19.444,71
27/01/2023 Conforme DANFE Nº 001/17; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 19.444,71
06/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7880/2022 DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 15993 19.444,71
TOTAL 19.444,71 19.444,71 19.444,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.