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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7898 Data de lançamento: 13/12/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10 UN GRAXEIRAS , 0,4 KG SOLDA MIG , 2 UN CAPA 1/4, 2 UN CONEXÃO 1/4, 1,7 MT MAGUEIRA 1/4 P/ MOTONIVELADORA 01. 0,00 388,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2022 Valor Empenhado referente a: 10 UN GRAXEIRAS , 0,4 KG SOLDA MIG , 2 UN CAPA 1/4, 2 UN CONEXÃO 1/4, 1,7 MT MAGUEIRA 1/4 P/ MOTONIVELADORA 01. 388,00
13/12/2022 Conforme DANFE Nº 890/44322337; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 388,00
19/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7898/2022 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 388,00
TOTAL 388,00 388,00 388,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.