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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7905 Data de lançamento: 13/12/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,6 KG SOLDA MIG PARACHOQUE TRASEIRO PARA MERCEDES IZU4H79, 0,4 KG SOLDA MIG REFORÇO TANK AGUA PARA MERCEDES IZO1H25. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2022 Valor Empenhado referente a: 0,6 KG SOLDA MIG PARACHOQUE TRASEIRO PARA MERCEDES IZU4H79, 0,4 KG SOLDA MIG REFORÇO TANK AGUA PARA MERCEDES IZO1H25. 250,00
16/12/2022 Conforme DANFE Nº 890/44381532; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 250,00
22/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7905/2022 LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.