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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CLEITON FACCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7952 Data de lançamento: 15/12/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN COMPRESSOR , 1 UN CARGA DE GÁS, 1 UN FILTRO SECADOR P/ ROLO COMPACTADOR. 0,00 3.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN COMPRESSOR , 1 UN CARGA DE GÁS, 1 UN FILTRO SECADOR P/ ROLO COMPACTADOR. 3.280,00
19/12/2022 Conforme DANFE Nº 890/44396083; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 3.280,00
23/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7952/2022 CLEITON FACCO - 14693 3.280,00
TOTAL 3.280,00 3.280,00 3.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.