Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 950 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5339/2022), NO PERÍODO DE 03/12 A 14/12/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
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4.142,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 950 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5339/2022), NO PERÍODO DE 03/12 A 14/12/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
4.142,00
15/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/42; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
4.142,00
22/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7983/2022
LOIVA MARIA CASALES GIONGO - 15354
4.142,00
TOTAL
4.142,00
4.142,00
4.142,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.