Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ESQUADRIAS METALICAS M S LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7994 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10 UN VIDROS CANELADOS 60X155 P/BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. |
0,00 |
1.395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 10 UN VIDROS CANELADOS 60X155 P/BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. |
1.395,00 |
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21/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/346; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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1.395,00 |
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27/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7994/2022
ESQUADRIAS METALICAS M S LTDA ME - 75 |
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1.395,00 |
TOTAL |
1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.