Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 meses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 65/2017. |
3.000,00 |
|
|
| 27/01/2022 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº 1/067229; |
|
250,00 |
|
| 03/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. JANEIRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
250,00 |
| 25/02/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº 1/69633; |
|
250,00 |
|
| 07/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
250,00 |
| 28/03/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº 1/71104; |
|
250,00 |
|
| 04/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. MARÇO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
250,00 |
| 29/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/72259; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 04/22 |
|
250,00 |
|
| 05/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. MAIO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
250,00 |
| 30/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/73100; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 05/22 |
|
250,00 |
|
| 07/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. maio/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
250,00 |
| 30/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/76459; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 06/22 |
|
250,00 |
|
| 11/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. Junho
/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
250,00 |
| 27/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/78035; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 07/22 |
|
250,00 |
|
| 03/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. JULHO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
250,00 |
| 31/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/80005; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
250,00 |
|
| 08/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. SETEMBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
250,00 |
| 29/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/80094; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
250,00 |
|
| 05/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. SET/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
250,00 |
| 03/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/81866; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
250,00 |
|
| 09/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. OUTUBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
250,00 |
| 30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/85333; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
250,00 |
|
| 08/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
250,00 |
| 14/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/85409; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
250,00 |
|
| 26/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |