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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 80 Data de lançamento: 11/01/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 meses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 65/2017. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2022 Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 meses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 65/2017. 3.000,00
27/01/2022 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº 1/067229; 250,00
03/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. JANEIRO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
25/02/2022 MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº 1/69633; 250,00
07/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
28/03/2022 MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº 1/71104; 250,00
04/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. MARÇO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
29/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/72259; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 04/22 250,00
05/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. MAIO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
30/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/73100; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 05/22 250,00
07/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. maio/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
30/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/76459; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 06/22 250,00
11/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. Junho /2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
27/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/78035; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 07/22 250,00
03/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. JULHO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
31/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/80005; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 250,00
08/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. SETEMBRO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
29/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/80094; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 250,00
05/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. SET/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
03/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/81866; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 250,00
09/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. OUTUBRO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
30/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/85333; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 250,00
08/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
14/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/85409; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 250,00
26/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.