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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8020 Data de lançamento: 16/12/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,5 KG PREGO TELHEIRO, 3 KG PREGO 17X27, 2 KG PREGO 19X39 P/DECORAÇÃO NATAL/2022. 0,00 128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2022 Valor Empenhado referente a: 0,5 KG PREGO TELHEIRO, 3 KG PREGO 17X27, 2 KG PREGO 19X39 P/DECORAÇÃO NATAL/2022. 128,00
16/12/2022 Conforme DANFE Nº 001/20393; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI 128,00
23/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8020/2022 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 128,00
TOTAL 128,00 128,00 128,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.