Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8020 |
Data de lançamento: |
16/12/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,5 KG PREGO TELHEIRO, 3 KG PREGO 17X27, 2 KG PREGO 19X39 P/DECORAÇÃO NATAL/2022. |
0,00 |
128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 0,5 KG PREGO TELHEIRO, 3 KG PREGO 17X27, 2 KG PREGO 19X39 P/DECORAÇÃO NATAL/2022. |
128,00 |
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16/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/20393; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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128,00 |
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23/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8020/2022
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
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128,00 |
TOTAL |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.