Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8024 |
Data de lançamento: |
16/12/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN COPIA DE PLOTER REPARO ENERGIA ELETRICA I NA EMEF DR VICENTE DUTRA. |
0,00 |
36,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN COPIA DE PLOTER REPARO ENERGIA ELETRICA I NA EMEF DR VICENTE DUTRA. |
36,50 |
|
|
16/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1119; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
36,50 |
|
23/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8024/2022
GIOVANI LUIS FERASSO - 2478 |
|
|
36,50 |
TOTAL |
36,50 |
36,50 |
36,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.