Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO ROANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8039 |
Data de lançamento: |
16/12/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1.000 UN ADESIVO 15X10 XÔ MOSQUITO, 200 UN VIRA MATE XÔ MOSQUITO P/ CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. |
0,00 |
3.060,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1.000 UN ADESIVO 15X10 XÔ MOSQUITO, 200 UN VIRA MATE XÔ MOSQUITO P/ CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. |
3.060,00 |
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20/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44419667; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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3.060,00 |
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27/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8039/2022
CARLOS ALBERTO ROANI - 15807 |
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3.060,00 |
TOTAL |
3.060,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.