Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8076 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN SELO MECANICO TS-P3/4 P/MOTOR DA PISCINA EXTERNA. |
0,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN SELO MECANICO TS-P3/4 P/MOTOR DA PISCINA EXTERNA. |
96,00 |
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21/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44472087; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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96,00 |
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27/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8076/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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96,00 |
TOTAL |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.